石柱土家族自治县万朝镇产业发展服务中心2025年单位预算情况说明
石柱土家族自治县万朝镇产业发展服务中心2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻落实产业发展的方针政策。负责辖区产业结构和布局调整,编制辖区产业发展规划并组织实施。负责提出产业发展的技术措施、新技术引进及推广工作。负责产业公共信息服务和实用技术培训等工作。负责产业物资供销协调工作。负责各类产业灾害防治、疫病防控、水利工程管理的统筹协调指挥、技术指导工作。负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务工作。
(二)单位构成
根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《中共石柱土家族自治县万朝镇委员会、石柱土家族自治县万朝镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定,设置万朝镇产业发展服务中心,为财政全额拨款公益一类副科级事业单位,核定事业编制9名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数156.36万元,其中:一般公共预算拨款156.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年增加4.57万元,主要是一般公共预算拨款增加4.57万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数156.36万元,其中:社会保障和就业支出38.35万元,卫生健康支出9.07万元,农林水支出102.20万元,住房保障支出6.75万元;支出比2024年增加4.57万元,主要是基本支出增加6.75万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入156.36万元,一般公共预算财政拨款支出156.36万元,比2024年增加6.75万元。其中:基本支出156.36万元,主要用于保障产业发展服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加6.75 万元,主要原因是在职人员增加,人员经费增加;项目支出0万元,比2024年增加0万元。
石柱土家族自治县万朝镇产业发展服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费0万元,比2024年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年本单位项目支出在石柱土家族自治县万朝镇人民政府本级反映,未分离。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:谭霞 联系方式:023-73371001
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 156.36 | 一、本年支出 | 156.36 | 156.36 | ||
一般公共预算资金 | 156.36 | 社会保障和就业支出 | 38.35 | 38.35 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 9.07 | 9.07 | |||
国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 102.20 | 102.20 | |||
住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 156.36 | 支出合计 | 156.36 | 156.36 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 156.36 | 156.36 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.35 | 38.35 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.35 | 38.35 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 18.63 | 18.63 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14 | 13.14 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.07 | 9.07 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.72 | 3.72 | |
213 | 农林水支出 | 102.20 | 102.20 | |
21301 | 农业农村 | 102.20 | 102.20 | |
2130104 | 事业运行 | 102.20 | 102.20 | |
221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 156.36 | 141.24 | 15.13 | |
301 | 工资福利支出 | 120.36 | 120.36 | |
30101 | 基本工资 | 27.82 | 27.82 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.49 | 9.49 | |
30107 | 绩效工资 | 49.03 | 49.03 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.14 | 13.14 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.57 | 6.57 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.63 | 5.63 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
30113 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | |
30114 | 医疗费 | 1.47 | 1.47 | |
302 | 商品和服务支出 | 15.13 | 15.13 | |
30201 | 办公费 | 3.50 | 3.50 | |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 3.70 | 3.70 | |
30211 | 差旅费 | 6.50 | 6.50 | |
30228 | 工会经费 | 1.13 | 1.13 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.88 | 20.88 | |
30305 | 生活补助 | 18.63 | 18.63 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.25 | 2.25 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 156.36 | 合计 | 156.36 |
一般公共预算资金 | 156.36 | 社会保障和就业支出 | 38.35 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 9.07 | |
国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 102.20 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 6.75 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 156.36 | 156.36 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.35 | 38.35 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.35 | 38.35 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.63 | 18.63 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14 | 13.14 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.07 | 9.07 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.72 | 3.72 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 102.20 | 102.20 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 102.20 | 102.20 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 102.20 | 102.20 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 156.36 | 156.36 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.35 | 38.35 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.35 | 38.35 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 18.63 | 18.63 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14 | 13.14 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.07 | 9.07 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.72 | 3.72 | |
213 | 农林水支出 | 102.20 | 102.20 | |
21301 | 农业农村 | 102.20 | 102.20 | |
2130104 | 事业运行 | 102.20 | 102.20 | |
221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 部门支出预算数 | |||||||
当年整体绩效目标 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
表十一 | |||||
2025年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | 单位:万元 | |||
专项资金名称 | 石柱万朝镇村社支出 | 业务主管部门 | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | ||
当年预算 | 202.33 | ||||
项目概况 | 通过对万朝镇村社支出的保障,加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力,把村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。万朝镇村社支出主要包括6个村的村社干部待遇、村社干部健康体检、离任村社干部(补贴)、村社办公经费、服务群众专项经费、一事一议奖补、党员活动经费、4050党员生活补贴、村社级绩效考核奖励、党支部书记日常考核等。 | ||||
立项依据 | 石财〔2015〕155号、石柱委办发[2018]7号、石委组发〔2018〕19号、石委组发〔2019〕70号、石委组发〔2020〕229号、石妇发〔2020〕22号 | ||||
当年绩效目标 | 通过对万朝镇村社支出的保障,确保村“两委”、村务监督委员会、群团组织能够正常运转,有序开展工作,提高群众满意度。加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力,把村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒,改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
对离任村干部、4050党员关爱程度 | 5 | 定性 | |||
村绩效考核补助标准 | 2 | 元/年 | = | 35000 | |
村干部待遇补助标准 | 2 | 元/年 | = | 1598784 | |
村组干部工作积极性 | 9 | 定性 | |||
资金使用规范率 | 5 | % | = | 100 | |
公共基础设施建设维护合格率 | 5 | % | ≥ | 90 | |
党员活动补助标准 | 2 | 元/人年 | = | 50 | |
受益对象满意度 | 4 | % | ≥ | 95 | |
村社区正常运转率 | 9 | % | = | 100 | |
4050党员人数 | 5 | 人 | = | 37 | |
涉及村数量 | 5 | 个 | = | 6 | |
离任村干部人数 | 5 | 人 | = | 35 | |
农村党员人数 | 5 | 人 | = | 389 | |
村办公经费补助标准 | 2 | 元/村年 | = | 20000 | |
村组干部人数 | 5 | 人 | = | 122 | |
资金兑现及时率 | 5 | % | ≥ | 90 | |
离任村社干部补助标准 | 2 | 元/年 | = | 38040 | |
村社基础设施完善程度 | 9 | 定性 | |||
服务群众专项经费补助标准 | 2 | 元/村年 | = | 20000 | |
4050党员补助标准 | 2 | 元/年 | = | 47500 |
表十二 | |||||
2025年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | 单位:万元 | |||
专项资金名称 | 石柱万朝镇日常管理事务 | 业务主管部门 | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | ||
当年预算 | 20.07 | ||||
项目概况 | 通过开展维稳及安全生产工作,持续加强防控体系,使社会治安可控度不断提高;扎实开展基层基础工作,切实防控社会风险,使人民群众的安全感显著提高。 | ||||
立项依据 | 石柱府办发〔2017〕66号 | ||||
当年绩效目标 | 用于开展农村交通安全劝导检查、维稳相关工作,预防农村道路交通事故,制止农村道路交通违法行为,确保农村道路交通安全,提高休访率,持续加强防控体系,切实防控社会风险,使社会治安可控度不断提高,使人民群众的生活稳定程度显著提高,群众满意度达到95%以上。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
维稳经费补助标准 | 5 | 元/人 | = | 10 | |
资金拨付及时率 | 5 | % | ≥ | 95 | |
三级劝导站工作人员人数 | 5 | 人 | = | 2 | |
群众满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | |
提高机动车驾驶员守法率 | 5 | % | ≥ | 10 | |
辖区内户籍人口数 | 5 | 人 | = | 16947 | |
社会稳定程度 | 10 | 定性 | 提高 | ||
矛盾化解率 | 10 | % | ≥ | 95 | |
二级劝导站工作人员补助 | 5 | 元/人*月 | = | 1000 | |
二级劝导站工作人员人数 | 5 | 人 | = | 1 | |
交通道路安全维护情况 | 10 | 定性 | 好 | ||
劝导员上岗率 | 5 | % | ≥ | 95 | |
信访维稳事项办结率 | 5 | % | ≥ | 95 | |
信访维稳事项受理率 | 5 | % | = | 100 | |
三级劝导站工作人员补助 | 5 | 元/人*月 | = | 800 | |
表十二 | |||||
2025年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | 单位:万元 | |||
专项资金名称 | 石柱万朝镇其他人员项目 | 业务主管部门 | 933-石柱土家族自治县万朝镇人民政府 | ||
当年预算 | 17.58 | ||||
项目概况 | 用于保障三支一扶、机关事业单位生活困难遗属等其他人员费用。 | ||||
立项依据 | 渝人社发〔2018〕238号、石人社函〔2020〕133号、石人社函〔2021〕182号 | ||||
当年绩效目标 | 严格按照文件要求及补助标准打卡发放到人,加强对遗属的关爱程度,提高遗属满意度。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
三支一扶补助标准 | 10 | 元/月 | = | 5594 | |
遗属人数 | 10 | 人 | = | 4 | |
三支一扶人数 | 10 | 人 | = | 1 | |
对人员关爱程度 | 10 | 定性 | 提高 | ||
补助标准发放准确率 | 10 | % | = | 100 | |
农村补助标准 | 5 | 元/月 | = | 900 | |
城镇补助标准 | 5 | 元/月 | = | 1050 | |
生活情况 | 10 | 定性 | 有所改善 | ||
发放及时率 | 15 | % | = | 100 | |
满意度 | 5 | % | ≥ | 95 |
表十三 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||